V觀財報|觀典防務收問詢函:披露內部控制缺陷具體影響

【V觀財報|觀典防務收問詢函:披露內部控制缺陷具體影響】上交所30日公告,向觀典防務下發問詢函。內控審計報告顯示,公司2023年12月31日的財務報告內部控制在資金審批、對外擔保、銷售循環等方面存在重大缺陷。上交所要求補充披露相關內部控制缺陷的具體影響、產生原因及責任人,說明已採取的問責措施及擬採取的整改措施;自查是否還存其他尚未披露的內控缺陷,是否涉及應披露未披露的事項,是否存在侵害上市公司利益的情形等。(中新經緯APP)